一、项目概况
******控制中心规章制度汇编》之《内部审计管理制度》及年度审计计划,现拟委托具备相应资质与能力的第三方审计机构开展采购管理专项内部审计。审计目标为评估审查采购全流程的合规性、效率性、风险性、效益性。
二、具体要求
详见附件。
三、资料递交时间
自本公告发布之日起至2024年8月28日24点(过期不再受理)
四、资料递交要求
(一)采购管理专项内部审计报价单(PDF扫描件均需加盖公司印章)
(二)采购管理专项内部审计服务需求清单(附件)
资料命名方式:采购管理专项内部审计资料-某某公司
五、报名方式
(一)******,邮件命名方式:“采购管理专项内部审计资料-某某公司-联系人及联系方式”;
(二)提交纸质版资料及市场调研会时间:另行通知。
六、说明
(一)本次调研仅作为采购人采购需求编制以及采购价格信息参考的依据,仅对项目有关价格进行市场调研,参与本次调研并不代表获得相应业务资格;
(二)本次调研的项目需求为本项目的初步需求,采购人可依实际情况进行调整;
(三)各供应商应按项目需求如实填报并进行报价,杜绝弄虚作假,胡乱报价;
(四)本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为,一经查实,将上报有关部门。
七、联系方式
联系人:张佳惠
电话:******
(工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
邮箱:******
******控制中心
2024年8月20日